退税申请书(一):
xxx区税务局:
20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;
现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回,望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(二):
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380元(其中营业税2965元,城市建设税207元,教育费附加88元,营业税附征59元,其它专项59元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不一样意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的.税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
所以特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(三):
国家税务局城区税务分局:
20xx年,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(四):
xxxx国税局:
我公司 20xx年销售收入:xxxx元, 20xx年应纳税所得额:xxxx元, 已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。
望批准
根据xx规定,先想贵局申请退税。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(五):
xxxx税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xxxx,纳税人识别码为:xxxxx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神。
从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司20xx年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳20xx年x月和x。
特此申请。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(六):
xxxx税局:
20____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(七):
xx市下城区国税局:
兹有xx有限公司, 税号:330103768xxxxxx。 20xx年销售收入:xxxx元,20xx年应纳税所得额:xxxx元, 已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。望批准!
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(八):
xxx税务局:
我是被xxxx公司职工xxx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xxx,面积xxx㎡,住房一套。我现购买了xxxx室,住房一套,用于居住,房产面积xxx㎡,购买价xxx元,并已依法缴纳契税xxx元。税票号:xxx号。根据昆地税发xxx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xxx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(九):
xxxx税局:
本公司xxxxxxxx,因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131元,已扣款成功(电子税票号:xxxxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十):
xxx海区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436。2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十一):
宁海县国家税务局:
我公司属于xx企业,根据财税xx号文件,我公司贴合退税要求,20xx年实际缴纳所得税共计xx元,应退所得税xx元,特申请退税。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十二):
xxxx税局:
本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申报税款所属期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至20xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥xx元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥xx元。
请予核准。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十三):
xx县国家税务局:
我公司属于xxxxxx企业,根据财税xx号文件,我公司贴合退税要求,20xx年实际缴纳所得税共计xx元,应退所得税xx元,特申请退税。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十四):
xxx国家税务局进出口税收管理分局:
我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(十五):
xxx税局:
20xx年xx月xx日,因操作失误,我公司将xx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xx元,税款于20xx年xx月xx日缴入xx市级金库中。
现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
申请人:
日期:
退税申请书(十六):
xx国税局:
我公司是xxxx(基本情景)。根据xx规定,我公司为免税企业。
xx月份,我公司销售收入xx元(企业经营状况。)由于xx原因,被扣缴增值税xx元。
根据xx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
申请人:
日期:
退税申请书(十七):
xx税务局:
我是被拆迁户xx公司职工xxx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xxx,面积xxx㎡,住房一套。我现购买了xx室,住房一套,用于居住,房产面积xxx㎡,购买价xxx元,并已依法缴纳契税xxx元。
税票号:xxx号。根据昆地税发xxx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xxx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。
特此申请
申请人:
日期:
退税申请书(十八):
xx税局:
本公司xx(纳税编码:xx)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:xx银行,银行账号:xx
特此说明!
xxx单位名称
xx年x月xx日
退税申请书(十九):
国家税务局:
我公司成立于xx年xx月,xx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxx,法定代表人:xxx财,注册资本xxx万元,地址:xx,登记注册类型:xx公司,经营范围:xx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于xx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xx,进出口企业代码:xx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xx。贵局于xx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司xx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xx美元,人民币xx元。xx年累计出口xx美元,人民币xx元。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退税申请书(二十):
xxx国家税务局城区税务分局:
xx年xx月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额xxxx元,我单位总收入xxxx元,应交增值税xxxx元,造成多交税金xxxx元。
因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税xxxx元予以退回,望贵局协助办理。
申请人:
日期:
退税申请书(二十一):
XXX:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:xxx,我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的`文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请
xx公司
xx年xx月xx日
退税申请书(二十二):
xx市xx区国税局:
兹有xx有限公司,税号:xxxx。20xx年销售收入:xx元,20xx应纳税所得额:xx元,已缴所得税:xx元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:xx元,实际减免所得税额:xx元,应退税额:xx元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xx元。
望批准!
申请人:xx有限公司
日期:20xx年xx月xx日
退税申请书(二十三):
金昌市国税局:
20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。
请给予批复!
纳税识别号:
纳税编码号:
开户行名称:
开户行收款帐号:
申请退款金额:Y3200元
税款所属期:20xx年9月
申请单位:金昌市汽车销售有限公司
20xx年2月21日
退税申请书(二十四):
某区税务局:
20xx年xx月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。
因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。
望贵局协助办理。
申请人:
日期:
退税申请书(二十五):
xxxx海关 :
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。 1.已缴税款金额:
关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,…….. 2.申请退税理由:报关差错 3.申请退还金额:
关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,…….. 4.申请人名称:xxxxxx 5.开户银行:xxxxxx 6.开户银行账号:xxxxxx 7.大额支付号:xxxx
申请人盖章: 20xx-2-14
申请人联系地址:xxxxxx 邮政编码:xxxxxx 联系人:xxxx
退税申请书(二十六):
杭州市下城区国税局:
兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。 20xx年销售收入:XXXX元, 20xx年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!
申请人:杭州XXXX有限公司
日 期:20xx年8月21日